|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
160,00 |
N |
|
|
30.09.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
794,87 |
N |
|
|
30.09.2025 |
|
|
HURTUK DINO, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025 Školské Ovocie""
|
|
A |
|
|
30.09.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
555,41 |
A |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
481,38 |
A |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
918,92 |
A |
|
|
30.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
537,45 |
N |
|
|
29.09.2025 |
|
|
HURTUK DINO, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
216,18 |
N |
|
|
29.09.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
364,92 |
N |
|
|
29.09.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
138,74 |
A |
|
|
29.09.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
758,69 |
A |
|
|
29.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠKD školské potreby
|
358,53 |
N |
|
|
24.09.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
24.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie elektriny 9/2025
|
531,92 |
N |
|
|
24.09.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
24.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
23,25 |
N |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365
|
73,62 |
A |
|
|
24.09.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
945,81 |
A |
|
|
18.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Spevník Slávik Slovensko
|
9,50 |
N |
|
|
18.09.2025 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
21,02 |
A |
|
|
18.09.2025 |
|
|
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
196,69 |
A |
|
|
18.09.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
21.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 09/2025
|
390,00 |
A |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
18.09.2025 |
23.02.2026 |