|
|
Faktúra |
|
Materiál Vedeni domácnosti
|
251,35 |
A |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
31.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok
|
35,00 |
N |
|
|
28.12.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
UP pre SZP
|
48,89 |
N |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Maquita |
|
|
|
20.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
UP pre SZP
|
29,07 |
N |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Ing. Andrea Kákošová POLOM |
|
|
|
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
785,69 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
27.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook 3 ks
|
1 059,00 |
A |
|
|
21.12.2018 |
|
|
ATECH.NET s.r.o |
|
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Virtuálna knižnica 2019
|
198,72 |
A |
|
|
21.12.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Manažment školy
|
70,45 |
A |
|
|
21.12.2018 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
21.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
A |
|
|
21.12.2018 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.
|
41,86 |
A |
|
|
21.12.2018 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
UP pre SZP
|
48,89 |
N |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Maquita |
|
|
|
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Filmové predstavenie
|
66,00 |
N |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Mestské kultúr.stredisko |
|
|
|
21.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
132,40 |
N |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
21.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
66,20 |
N |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
21.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
662,00 |
N |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
38,68 |
A |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 12/2018
|
2 571,60 |
A |
|
|
10.12.2018 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2018
|
334,80 |
A |
|
|
20.12.2018 |
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
31.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
899,00 |
N |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
30.11.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2018
|
105,89 |
A |
|
|
15.11.2018 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
20.01.2019 |